来源:党群工作部 发布时间:2022 年 06 月 12 日 浏览次数:1512 作者:王桂珍
5月25日,博远置业公司全面完成近三年合同执行情况专项审计工作,为强化管理提供支撑。
博远置业公司高度重视审计工作,坚持把审计工作作为加强企业廉政风险防控,促进经济合同管理制度化、规范化的重要抓手,切实维护公司合法权益,保障公司和谐稳定和可持续发展。此次审计涉及所属9个单位、7个部门,审计范围为2019年3月至2022年3月期间合同签订审批情况、合同采购执行和验收情况、合同变更情况、合同金额支付和回款情况、合同纠纷处置情况以及合同台账建立情况。
审计工作之前,所属各单位、部门先进行内部合同执行情况自查和资料整理,填报合同执行情况报表并撰写情况说明提交审计组。审计组从5月9日起进驻相关单位、部门,严格按照审计工作流程开展审计工作,重点通过查阅合同金额入账的财务凭证,对收款合同执行情况进行汇总分析,形成审计工作报告。
通过此次专项审计工作,审计组全面梳理分析了合同执行情况,进一步强化了对公司业务活动的过程管控,及时发现影响公司权益的问题,为公司决策提供有力依据。